問題已解決
老師您好,小規(guī)模納稅人本季度的銷售額不超過30萬,免增值稅,那它的增值稅怎么寫分錄?
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速問速答同學你好!
你平時做賬 時
借:應收賬款
貸:收入
應交稅費-應交增值稅(銷項)
那么,現(xiàn)在是免稅了
所以,把賬上的銷項稅 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里去
借: 應交稅費-應交增值稅(銷項)
貸:營業(yè)外收入
2024 10/18 13:56
84784963
2024 10/18 13:57
謝謝老師
84784963
2024 10/18 14:00
這個營業(yè)外收入算是政府補助嗎
apple老師
2024 10/18 14:01
對的,就是這個意思,相當于 稅局給把稅免了
84784963
2024 10/18 14:03
謝謝老師
apple老師
2024 10/18 14:07
不客氣,同學,工作辛苦了
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