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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好 公戶(hù)付錢(qián)給對(duì)方對(duì)方已開(kāi)票 付的錢(qián)應(yīng)該怎么記呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答付款時(shí),根據(jù)對(duì)方提供的發(fā)票金額,在賬上借記相關(guān)費(fèi)用科目,貸記銀行存款科目。這樣記錄。
2024 10/18 15:00
84785007
2024 10/18 15:03
那不是收到進(jìn)項(xiàng)票這樣記嗎 打出去的款不應(yīng)該是借:銀行存款 貸:應(yīng)付款的嗎?
堂堂老師
2024 10/18 15:07
付款時(shí)應(yīng)是借記相關(guān)費(fèi)用科目,貸記銀行存款科目。收到進(jìn)項(xiàng)票后,再做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄調(diào)整。這樣處理符合現(xiàn)金流出的會(huì)計(jì)原則。
84785007
2024 10/18 15:27
銀行利息應(yīng)該怎么記?
堂堂老師
2024 10/18 15:31
收到銀行利息時(shí),借記“銀行存款”,貸記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”或“利息收入”。這樣記錄利息收入。
84785007
2024 10/18 15:36
那開(kāi)票給客戶(hù)收到客戶(hù)回款后應(yīng)怎樣記呢
堂堂老師
2024 10/18 15:40
收到客戶(hù)回款時(shí),借記“銀行存款”,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”(或相應(yīng)收入科目)。如果已經(jīng)提前開(kāi)了發(fā)票,則還需做一筆紅字沖銷(xiāo)預(yù)開(kāi)票的會(huì)計(jì)分錄。
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