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老師,物業(yè)公司收到的物業(yè)費,先做預收,后每月確認收入,那應收未收的是不是也要做賬啊

84785002| 提問時間:10/18 17:00
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
是的,應收未收的物業(yè)費也需要做賬,通常通過應收賬款科目來記錄。這樣能準確反映公司的債權(quán)情況。
10/18 17:04
84785002
10/18 17:12
那應收10萬,實收5萬,我的分錄 借:應收賬款10 銀行存款5 貸:主營業(yè)務收入10/1.03 應交稅費-未交增值稅10/1.03*0.03
84785002
10/18 17:12
對嗎老師?
小智老師
10/18 17:14
你的分錄基本正確,但要注意增值稅的計算要基于實際收款金額。假設(shè)稅率為3%,應調(diào)整為: 借:應收賬款 10 銀行存款 5 貸:主營業(yè)務收入 4.85(5/1.03) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)0.15(4.85*0.03)
小智老師
10/18 17:15
你的分錄基本正確,但增值稅應基于實際收款計算。按3%稅率,調(diào)整為主營業(yè)務收入4.85萬,應交稅費0.15萬。這樣更準確。
84785002
10/18 17:16
好像不對啊老師,我是要么10萬確認收入,要么5確認收入對嗎老師 那我可不可以這樣,收到錢之后,先做預收,再每個月確認收入,不確認應收賬款可以嗎?這樣是不是反應不出來每年的應收賬款了?
小智老師
10/18 17:19
你理解得對,要么確認10萬,要么確認5萬收入。若采用預收方式,收到款項時記預收賬款,然后根據(jù)實際提供的服務每月確認收入,并同步調(diào)整預收賬款和收入。 比如: 借:銀行存款 5 貸:預收賬款 5 之后每月根據(jù)提供服務情況確認收入,不單獨記錄應收賬款,而是通過預收賬款間接體現(xiàn)。這樣也能反映每年實際的應收賬款情況。
84785002
10/18 17:21
老師,如果我用應收賬款的話,年底物業(yè)費收不上來的話,我要做壞賬嗎?我會不會多交稅?
小智老師
10/18 17:23
如果年底應收的物業(yè)費確定收不回來,確實需要考慮計提壞賬準備,以反映真實的財務狀況。這不會讓你多交稅,反而可能減少應納稅所得額,因為壞賬準備金可以在稅前扣除。具體操作需遵循相關(guān)會計準則和稅法規(guī)定。
84785002
10/18 17:24
好的,謝謝老師
84785002
10/18 17:25
老師,那我只做預收,不做應收可以嗎?
小智老師
10/18 17:28
可以的,你可以只做預收賬款,不單獨做應收賬款。這樣每個月根據(jù)實際收入情況調(diào)整預收賬款和收入即可。這樣處理也能清晰反映每年的財務狀況。
小智老師
10/18 17:28
可以的,如果你選擇只做預收賬款而不做應收賬款,這樣也能有效管理收入和現(xiàn)金流。只是這種方式可能不如使用應收賬款那么詳細地反映公司的債權(quán)債務情況。根據(jù)你的管理需求來決定吧。
84785002
10/18 17:35
老師,應收和預收我是不是只能用一個科目來反應公司的收入?
小智老師
10/18 17:38
你可以根據(jù)實際情況選擇使用“應收賬款”或“預收賬款”,也可以兩者都使用,但針對不同的業(yè)務場景。兩者并不沖突,關(guān)鍵是清晰反映公司的財務狀況。如果你擔心復雜性,可以選擇一種更符合你業(yè)務流程的方式。
84785002
10/18 17:41
好的老師,謝謝
小智老師
10/18 17:44
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