問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人有開票收入,做會(huì)計(jì)分錄時(shí)貸方有銷項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)后續(xù)該銷項(xiàng)稅額要怎么處理呢?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:10/21 10:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模其實(shí)不需要用這個(gè)銷項(xiàng)稅 ,只需要借應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅就可以了。
10/21 10:45
84785000
10/21 10:49
我們這個(gè)季度沒達(dá)到起征點(diǎn),所以不用交增值稅,這樣的話貸方的應(yīng)交增值稅怎么處理呢? 一直放著嗎
宋生老師
10/21 10:53
你好,貸方借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
84785000
10/21 10:54
明白了,謝謝
宋生老師
10/21 10:54
你好,不用客氣的了。
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