问题已解决
老師,你好!我們9月銷售了一臺(tái)試駕車,這臺(tái)試駕車是作為我公司的固定資產(chǎn)的,在9月異地的二手車市場(chǎng)代開了以我司為銷售方的二手車發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我司在申報(bào)的時(shí)候是繳納的稅率是多少呢
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購(gòu)入時(shí)間超過(guò)1年的,當(dāng)時(shí)未抵扣的按3%,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)的按13%
2024 10/22 11:37
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2024 10/22 11:38
超過(guò)一年了,也抵扣了,但是為什么不是算二手車的稅率呢,而是算13%
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/22 11:41
抵扣了進(jìn)項(xiàng)你出售肯定是按13%,不然國(guó)家不是損失稅金了?
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2024 10/22 11:45
那這種情況是屬于銷售舊貨嗎
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/22 11:46
按正常銷售貨物處理,進(jìn)項(xiàng)抵扣了銷售就要按13%。按3%交稅的目的,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣,按小規(guī)模交稅
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2024 10/22 12:01
那就是說(shuō),不管開不開二手車,銷售方是不是我們,是不是代開,都要以13%納稅嗎
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/22 12:02
是的,你們進(jìn)項(xiàng)抵扣了,就得按13%計(jì)算交稅
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