問題已解決

請問老師,我們公司是在京東店鋪上有代銷別人的產(chǎn)品,比如我們先采購進來,然后在京東上賣,賺的是差價,那這個成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84785018| 提問時間:10/22 15:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
對于公司在京東店鋪代銷產(chǎn)品的成本結(jié)轉(zhuǎn),可以按照以下方式進行: 一、采購環(huán)節(jié) 當公司采購產(chǎn)品時: 借:庫存商品(采購價) 貸:應付賬款 / 銀行存款等 二、銷售環(huán)節(jié) 當在京東店鋪實現(xiàn)銷售時: 確認收入: 借:應收賬款 / 銀行存款等(銷售價) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)(如果是一般納稅人) 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 計算銷售成本,銷售成本為采購該商品的成本。假設(shè)采購的商品單位成本為 C,銷售數(shù)量為 N。 借:主營業(yè)務成本(C×N) 貸:庫存商品(C×N) 例如,公司采購某產(chǎn)品 100 件,每件采購價為 50 元。在京東店鋪上以每件 80 元的價格賣出 80 件。 采購時: 借:庫存商品 5000 貸:銀行存款等 5000 銷售時: 借:銀行存款等 6400 貸:主營業(yè)務收入 6400 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 4000(50×80) 貸:庫存商品 4000
10/22 15:09
84785018
10/22 15:21
老師有一個地方不明白,采購進來的時候,對方開的是專票,不是應該借:庫存商品,待認證進項稅額,貸:銀行存款(應付賬款)嗎?
樸老師
10/22 15:24
沒勾選的話是這樣的
84785018
10/22 15:26
還有在京東平臺上銷售出去了,錢是到的京東后臺,不是到我們公賬上,到公賬還需要老板提現(xiàn)才可以,那一開始銷售出去入賬是不是借:其他貨幣資金—京東,貸:主營業(yè)務收入,銷項稅額?
樸老師
10/22 15:29
同學你好 嗯 這個可以的
84785018
10/22 15:46
好的,還有交印花稅應該是用什么科目呢?
樸老師
10/22 15:48
借稅金及附加 貸應交稅費印花稅
84785018
10/22 15:49
就是還要按你說的這個分錄,先計提是吧
樸老師
10/22 15:54
對的 然后繳納就是 借應交稅費印花稅 貸銀行存款
84785018
10/22 16:01
好的,交工會經(jīng)費,科目是管理費用—職工教育經(jīng)費,是嗎?然后這個是明年會退給公司是吧?
樸老師
10/22 16:04
工會經(jīng)費的分錄 1.?借:管理費用——工會經(jīng)費? 2.?貸:應付職工薪酬——工會經(jīng)費? 繳納工會經(jīng)費的會計分錄 1.?借:應付職工薪酬——工會經(jīng)費? 2.?貸:?銀行存款?
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