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先進(jìn)制造業(yè)增值稅進(jìn)賬加計(jì)抵減的那個(gè)要填在哪里

84784989| 提问时间:2024 10/23 09:31
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
 《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》(2023年第43號(hào))規(guī)定,適用加計(jì)抵減政策的企業(yè),“可計(jì)提但未計(jì)提的加計(jì)抵減額,可在確定適用加計(jì)抵減政策當(dāng)期一并計(jì)提”。納稅人申報(bào)時(shí),應(yīng)將計(jì)提的加計(jì)抵減額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)》“二、加計(jì)抵減情況”第2列“本期發(fā)生額”中。
2024 10/23 09:33
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