問題已解決

老師,請問下,3季度盈利了但是先不想交所得稅,怕4季度虧損再導(dǎo)致要退稅,想4季度完了一起交,可以直接暫估一筆費用嗎?大概要暫估70萬左右

84784971| 提問時間:10/23 10:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
可以的,操作沒問題。
10/23 10:04
84784971
10/23 10:06
老師,那分錄是:借:管理費用-其他,貸:其他應(yīng)付款,是這樣做嗎?暫估的費用可以沒有附件嗎?
宋生老師
10/23 10:07
你好,本身就是暫估沒關(guān)系的。
84784971
10/23 10:08
好的,分錄對嗎?
84784971
10/23 10:08
那平時暫估材料、暫估勞務(wù)成本,這些也可以沒有附件嗎?
宋生老師
10/23 10:09
你好,分錄沒問題的,可以的。
84784971
10/23 10:10
好的,謝謝老師,百度上查了都說暫估得有依據(jù)得有附件做支撐,所以就不確定了
宋生老師
10/23 10:12
你好,你如果按規(guī)范的做法確實有肯定更好了。
84784971
10/23 10:13
好的,就沒有也問題不大是吧
宋生老師
10/23 10:16
你好,是的實操中問題不大不用擔(dān)心
84784971
10/23 10:17
好的,謝謝老師,還有個問題,收到未來一年的房租發(fā)票了,但是款還沒付,分錄做:借:預(yù)付賬款-房租,貸:其他應(yīng)付款,這樣對嗎?
宋生老師
10/23 10:42
你好,可以的,憑證沒問題。
84784971
10/23 10:46
好的,謝謝老師,房租本來是43200,發(fā)票金額也是43200,每月攤銷3600,剛好一年就完了,但是這次開成專票了,那我每月攤銷的金額就是發(fā)票上不含稅的金額除以12,是吧老師,但這樣就是每月攤銷金額有小數(shù)點了,沒關(guān)系吧
宋生老師
10/23 10:47
你好,是的這,這個就是按不含稅的金額來,沒關(guān)系的,小數(shù)點不影響的。
84784971
10/23 10:47
好的,明白了,感謝老師
宋生老師
10/23 10:48
你好,不用客氣的了。
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