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沖紅了跨年度的采購發(fā)票,應如何做賬
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速問速答沖紅跨年度的采購發(fā)票時,你需要在當前年度的賬務中處理。具體操作是:借記“應付賬款”或“其他應付款”,貸記“庫存商品”或相應的成本科目。這樣做可以糾正之前年度的會計錯誤,確保賬務的準確性。同時,記得備好相關的會計憑證和說明,以備核查。
10/25 15:09
堂堂老師
10/25 15:12
對的,如果材料已經(jīng)領用并且發(fā)票已經(jīng)抵扣,那么沖紅操作會影響當前年度的成本。你需要調(diào)整相應的成本科目,確保成本的準確反映。至于年度匯算清繳,確實可能需要做相應的調(diào)整,以反映這種變動。在做這些調(diào)整時,要確保所有的賬目和報表都符合會計準則和稅務要求。
堂堂老師
10/25 15:12
請直接提問財會問題,老師這邊幫您解答。
堂堂老師
10/25 15:14
請直接提問財會問題,老師這邊幫您解答。
堂堂老師
10/25 17:05
對的,如果材料已經(jīng)領用并且發(fā)票已經(jīng)抵扣,那么沖紅操作會影響當前年度的成本。你需要調(diào)整相應的成本科目,確保成本的準確反映。至于年度匯算清繳,確實可能需要做相應的調(diào)整,以反映這種變動。在做這些調(diào)整時,要確保所有的賬目和報表都符合會計準則和稅務要求。
堂堂老師
10/25 17:20
是的,你的理解是正確的。沖紅操作應反映在當前年度的成本中,確保成本的正確性。對于年度匯算清繳,確實需要根據(jù)這種調(diào)整重新進行核算。這樣做可以確保財務報表的準確性和合規(guī)性。
84785002
10/25 15:10
發(fā)票已抵扣
84785002
10/25 15:11
材料已領用了,
84785002
10/25 15:11
那現(xiàn)在就是沖現(xiàn)在的成本了,那年度匯算清繳又要調(diào)了
84785002
10/25 17:02
請問是這樣做嗎?
84785002
10/25 17:19
麻煩回復一下
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