問題已解決

你好老師,我應(yīng)聘的餐飲會(huì)計(jì),六七家小公司,老板要求內(nèi)外賬,內(nèi)帳給老板數(shù)據(jù)就可以,明天交接,我需要了解哪些問題

84784973| 提問時(shí)間:10/26 18:27
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,內(nèi)賬就是最真實(shí)的記錄公司的每項(xiàng)業(yè)務(wù)情況,會(huì)計(jì)交接需要交接清楚會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)賬簿、 會(huì)計(jì)報(bào)表、印章、會(huì)計(jì)軟件、 數(shù)據(jù)磁盤、 會(huì)計(jì)移交清單等,并進(jìn)行當(dāng)面核對(duì)。交接后,交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清冊(cè)上簽名或蓋章,移交清冊(cè)分為一式三份,不得自行另立新賬,且移交人員對(duì)所移交會(huì)計(jì)資料的合法性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。 交接時(shí)間很短,科目余額表我們看最基本的銀行和存貨余額不為負(fù),應(yīng)付職工薪酬余額不在借方,其他往來余額一下是看不出來的,要以后每月對(duì)賬時(shí)才能發(fā)現(xiàn)不對(duì)去查賬。 要先交接要一個(gè)科目余額表,核對(duì)總賬和明細(xì)賬是否一致后,在核對(duì)上月份一下科目余額表的數(shù)據(jù)和開票系統(tǒng),勾選系統(tǒng),賬務(wù)處理系統(tǒng)是否一致,銀行存款和日記賬余額是否一致,工資模塊的賬務(wù)是否正確,固定資產(chǎn)模塊是否計(jì)提賬務(wù)正確,還要各個(gè)企業(yè)的系統(tǒng)賬戶和密碼,交接后沒有問題馬上更改密碼。
10/26 18:29
84784973
10/26 18:30
內(nèi)帳我沒做過
廖君老師
10/26 18:32
您好,內(nèi)賬一樣的,內(nèi)外賬是一樣的記賬方法,內(nèi)賬里有部分是隱藏的收入和沒有發(fā)票的支出。
84784973
10/26 18:33
部分項(xiàng)目復(fù)印另做一套唄?
廖君老師
10/26 18:35
您好,是的,內(nèi)外賬一起做
84784973
10/26 18:35
好的謝謝
廖君老師
10/26 18:36
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?
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      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~