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納稅調增后,調整分錄怎么寫?

84784990| 提問時間:2024 10/28 14:55
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
納稅調增通常是指企業(yè)在稅務檢查或自查中發(fā)現(xiàn)以前年度的稅務申報有誤,需要進行調整。調整分錄一般為: 借:應交稅費(相應的稅種) 貸:利潤表影響的科目(如營業(yè)外支出等) 具體的貸方科目根據(jù)實際情況確定。
2024 10/28 14:58
84784990
2024 10/28 15:15
不涉及稅費,調增了是2021年度企業(yè)所得稅,2021年一直是虧損
小智老師
2024 10/28 15:18
如果2021年企業(yè)一直處于虧損狀態(tài),但需要調增所得稅,調整分錄應如下: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 這樣的分錄反映了以前年度損益的調整影響了應交的所得稅金額。
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