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老師好,比如說增值稅專用發(fā)票做賬時(shí)按進(jìn)項(xiàng)是8月的發(fā)票也做8月賬了,票肯定也就附在8月賬中了,但是8月并沒有抵扣勾選,到了10月才勾選的,我不清楚把勾選的發(fā)票清單還有匯總附在10月的那個(gè)作為后面

84785010| 提問時(shí)間:11/01 09:24
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!增值稅專用發(fā)票如果在8月開具并記賬,但在10月才進(jìn)行勾選抵扣的情況下,你需要在10月的賬務(wù)處理中記錄這一勾選動(dòng)作。具體來說,你可以在10月的會(huì)計(jì)憑證中附上發(fā)票勾選的清單和匯總,說明這些發(fā)票是在10月進(jìn)行了抵扣處理。這樣做是為了確保會(huì)計(jì)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。
11/01 09:26
84785010
11/01 09:29
我不清楚打印勾選的發(fā)票清單以及匯總具體附在10月份那條憑證中
堂堂老師
11/01 09:32
好的,對(duì)于增值稅發(fā)票的勾選清單和匯總,你應(yīng)該將這些文件附在10月份處理勾選抵扣的會(huì)計(jì)憑證中。具體操作是,在10月份記錄發(fā)票勾選抵扣的會(huì)計(jì)憑證上,附上打印的勾選發(fā)票清單和匯總表,這樣可以確保相關(guān)的會(huì)計(jì)信息和文件是一致的,便于日后的核查和審計(jì)。
84785010
11/01 09:43
10月份勾選的發(fā)票在8份中已經(jīng)記賬了,對(duì)于10月勾選的發(fā)票還要怎么做記賬 比如借什么,貸什么
84785010
11/01 09:43
怎么做憑證
堂堂老師
11/01 09:47
對(duì)于8月已經(jīng)記賬但10月才勾選的增值稅專用發(fā)票,10月的會(huì)計(jì)處理主要是記錄發(fā)票勾選的會(huì)計(jì)分錄。由于發(fā)票已在8月入賬,10月勾選時(shí)不需要再次確認(rèn)成本或費(fèi)用,主要是處理與進(jìn)項(xiàng)稅額相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。 一般來說,會(huì)計(jì)分錄可以是: - 借:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 - 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣的分錄是為了表明該筆進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)從“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”轉(zhuǎn)移到“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”,即實(shí)際已經(jīng)用于抵扣當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額。在制作會(huì)計(jì)憑證時(shí),應(yīng)附上勾選的發(fā)票清單和匯總表作為憑證附件。
堂堂老師
11/01 09:47
在10月份,對(duì)于8月份已經(jīng)記賬的發(fā)票,如果這些發(fā)票在10月份進(jìn)行了勾選抵扣,你不需要再次做出費(fèi)用或成本的記賬。10月份的記賬主要是處理進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)移。具體的會(huì)計(jì)分錄通常是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣的分錄反映了進(jìn)項(xiàng)稅額從待抵扣狀態(tài)轉(zhuǎn)為實(shí)際抵扣狀態(tài)。在會(huì)計(jì)憑證中,應(yīng)附上勾選的發(fā)票清單和匯總表,以證明抵扣的正確性和合規(guī)性。
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