當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
9.14收到了技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票6萬,未申報(bào)印花稅,申報(bào)類型是按次申報(bào)的,現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)可以所屬期寫10月31日合并到10月份的數(shù)據(jù)一起申報(bào)嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
嗯嗯,可以的
11/01 11:13
84784979
11/01 11:15
如果所屬期寫9月14日是算逾期申報(bào)嗎,會(huì)影響納稅信用等級(jí)嗎
小菲老師
11/01 11:15
同學(xué),你好
寫9月14日是算逾期申報(bào)的
84784979
11/01 11:19
老師建議是寫9月14還是10月31
小菲老師
11/01 11:20
同學(xué),你好
建議是寫10月31
閱讀 122