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老師 公司團(tuán)建 發(fā)票開的團(tuán)建費(fèi) 這個(gè)怎么做

84784983| 提問時(shí)間:11/01 14:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)公司計(jì)入管理費(fèi)用,福利費(fèi)。
11/01 14:40
84784983
11/01 14:47
老師 看下圖片 是這樣嗎
宋生老師
11/01 14:47
你好,對(duì)的,就是這樣子做。
84784983
11/01 14:50
老師 固定資產(chǎn)是當(dāng)月夠進(jìn)下月進(jìn)行計(jì)提折舊對(duì)嗎?
宋生老師
11/01 14:50
你好是的,就是這樣子的。
84784983
11/01 15:20
老師 8月份付的款 9月份到的貨 發(fā)票也是9月收到的 那我是不是10月份開始計(jì)提
84784983
11/01 15:26
那我圈起來的這個(gè)地方選什么呢 之前8月份付的 之前的分錄是 借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 現(xiàn)在我收到發(fā)票了 機(jī)器也到了在失蹤了 圈?起來的這個(gè)地方選什么呢 選銀行存款還是應(yīng)付賬款 看下圖片
宋生老師
11/01 15:30
你這個(gè)一開始做的憑證對(duì)應(yīng)固定資產(chǎn)是應(yīng)付賬款就行,就選應(yīng)付賬款。
84784983
11/01 15:44
老師 8月份付的款 9月份到的貨 發(fā)票也是9月收到的 那我是不是10月份開始計(jì)提
宋生老師
11/01 15:44
你好,是的,折舊的話是從10月份開始。
84784983
11/01 15:45
這個(gè)原值是填不含稅金額嗎?
宋生老師
11/01 15:46
你好,你抵扣過的話就是按照不含稅的。
84784983
11/01 15:49
還沒抵扣 開的專票
宋生老師
11/01 15:50
你好你打算抵扣就按不含稅就好了。
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