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老師,福利費開的專票如何做賬啊

84784981| 提問時間:11/01 15:47
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
福利費開具的增值稅專用發(fā)票,一般會計處理方式是借記“福利費”科目,貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)”和“銀行存款”或“應(yīng)付賬款”科目。這樣做可以確保費用和相應(yīng)的稅金得到正確記錄。
11/01 15:51
84784981
11/01 15:57
不是借記福利費借記進項稅貸銀行嗎
堂堂老師
11/01 15:59
確實,你的理解是對的。會計處理時,應(yīng)該借記“福利費”和“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)”,貸記“銀行存款”或“應(yīng)付賬款”。這樣可以確保福利費用和相應(yīng)的進項稅額得到正確入賬。
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