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我們公司是承租方,出租方說除了房租以外,其余的所有的稅款都是我們承租方來承擔(dān),這樣稅法上合理嗎? 如果合理的話,是不是我們向他付的除了房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅外,其余的所有的稅款是不是都要計(jì)入營業(yè)外支出?到年底的時(shí)候匯算清繳這一部分要調(diào)增?房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,我們是這邊是可以不用調(diào)增的吧? 那我們是承租方,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,一直由我們承租方申報(bào)納稅,這種我們申報(bào)繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,我們年度匯算清繳也要調(diào)增???

84785031| 提問時(shí)間:11/02 21:20
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職稱:中級會計(jì)師
在租賃合同中,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅通常由出租方承擔(dān),但合同雙方可以協(xié)議由承租方支付。如果承租方支付這些稅費(fèi),這部分支出通常不計(jì)入營業(yè)外支出,而是作為租賃成本處理。至于匯算清繳時(shí)是否需要調(diào)增,這取決于具體的會計(jì)處理方法和稅務(wù)規(guī)定。如果按照租賃成本處理,則不需調(diào)增。其他稅費(fèi)如由承租方承擔(dān),應(yīng)根據(jù)具體稅種和會計(jì)政策確定是否計(jì)入營業(yè)外支出及是否需要調(diào)增。
11/02 21:24
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