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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我單位借款支付了一筆服務(wù)費(fèi),季末發(fā)票沒有收到,想把這筆借款轉(zhuǎn)做成本,如何做賬
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速問速答你好!如果季末還沒有收到服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,可以先將這筆借款記入“其他應(yīng)付款”科目。等到收到發(fā)票后,再根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整到相應(yīng)的成本或費(fèi)用科目。這樣既保證了賬務(wù)的準(zhǔn)確性,也方便后續(xù)的核算和調(diào)整。
11/04 09:46
84785021
11/04 09:49
老師,我這樣做可以嗎
小智老師
11/04 09:52
可以的,你的做法是正確的。先記錄到“其他應(yīng)付款”確保了財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性,待收到發(fā)票后再做相應(yīng)調(diào)整。這樣操作是合理的。
84785021
11/04 09:53
是暫計(jì)入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款呢
小智老師
11/04 09:55
應(yīng)該將這筆款項(xiàng)暫時(shí)計(jì)入“其他應(yīng)付款”。因?yàn)椤皯?yīng)付賬款”通常用于記錄因購買商品或接受服務(wù)而產(chǎn)生的、已經(jīng)確認(rèn)供應(yīng)商但尚未付款的金額。而在你的情況下,由于服務(wù)費(fèi)的發(fā)票尚未到手,使用“其他應(yīng)付款”更為妥當(dāng),以便于后續(xù)的調(diào)整和核算。
84785021
11/04 10:29
老師,問題是我這個(gè)款已經(jīng)轉(zhuǎn)給對方了,還要掛其他應(yīng)付款,是不是不對
小智老師
11/04 10:31
抱歉,我理解有誤。既然款項(xiàng)已經(jīng)支付給對方,應(yīng)該直接記入相關(guān)的成本或費(fèi)用科目,并在“銀行存款”科目中做相應(yīng)的減少。如果服務(wù)尚未確認(rèn)或發(fā)票未到,可以在“預(yù)付賬款”科目中暫時(shí)記錄,待收到發(fā)票后再轉(zhuǎn)入相應(yīng)的成本或費(fèi)用科目。
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