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老師好,請問企業(yè)有減免稅款的優(yōu)惠,減免的是增值稅,那這個(gè)會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呀?

84785037| 提問時(shí)間:11/05 18:37
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師
同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入
11/05 18:39
84785037
11/05 18:39
那這個(gè)怎么跟增值稅充抵呢?
Fenny老師
11/05 18:42
貸方是計(jì)入“其他收益”或“管理費(fèi)用” 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用或其他收益
84785037
11/05 18:45
上面有一條借應(yīng)交增值稅減免稅款了,下面這個(gè)還要做借減免稅款?
Fenny老師
11/05 18:50
實(shí)務(wù)中 貸方一般是計(jì)入其他收益或管理費(fèi)用。 分錄是這樣的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用/其他收益 計(jì)入營業(yè)外收入不太準(zhǔn)確 因?yàn)闋I業(yè)外收入是與企業(yè)經(jīng)營活動沒有直接關(guān)系的利得,而減免稅款和經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)。
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