問(wèn)題已解決

老師你好9月計(jì)提工資100000,實(shí)際發(fā)放工資總額68256.37,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:11/06 12:29
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,意思是多計(jì)提了,是吧
11/06 12:30
84784950
11/06 12:52
嗯!老師就是多計(jì)提了,我怎么核對(duì)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目?還有公司股東借支了10000,股東應(yīng)發(fā)工資10000,實(shí)際發(fā)放0我這個(gè)應(yīng)該怎么處理
劉艷紅老師
11/06 12:57
把多計(jì)提的做負(fù)數(shù)分錄就可以了
劉艷紅老師
11/06 12:57
借:應(yīng)付職工 貸:其他應(yīng)收款
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