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實(shí)務(wù)
問題已解決
11月還未申報(bào)10月份增值稅,11月份勾選10月增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以把該進(jìn)項(xiàng)稅在10月份增值稅申報(bào)表中填列。
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速問速答你好,可以的。操作沒問題
11/06 14:18
84785013
11/06 14:38
如果是11月份開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以抵扣用嗎?
宋生老師
11/06 14:40
你好,十11月份的是不可以的。
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