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我公司免稅企業(yè),開發(fā)票把免稅的普票開成了有稅額的普票了,現(xiàn)在跨月了,那申報(bào)增值稅要交稅的是嗎?
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如果你的公司是免稅企業(yè),但錯(cuò)誤地開具了含稅額的普通發(fā)票,并且已經(jīng)跨月,通常情況下需要按照開具的發(fā)票申報(bào)繳納增值稅。建議盡快更正發(fā)票,并與稅務(wù)局溝通處理此事。
2024 11/06 15:49
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我公司免稅企業(yè),開發(fā)票把免稅的普票開成了有稅額的普票了,現(xiàn)在跨月了,那申報(bào)增值稅要交稅的是嗎?
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