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老師你好,如何快速高效地核對科目余額表

84784950| 提問時間:2024 11/08 07:52
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,科目余額表我們看最基本的銀行和存貨余額不為負(fù),應(yīng)付職工薪酬余額不在借方,往來科目的余額是要和往來單位對賬才能清楚這個余額是不是正確的
2024 11/08 07:53
84784950
2024 11/08 07:54
老師往來科目我是不是也可以與銀行流水核對
84784950
2024 11/08 07:55
老師你好應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)在借方是什么原因,我應(yīng)該如何處理
廖君老師
2024 11/08 07:56
您好,1.可以,還要配合收到或開出的發(fā)票 2.應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)在借方是預(yù)付工資了,一般不太可能
84784950
2024 11/08 07:57
老師我應(yīng)該如何處理,怎么自查,沒經(jīng)驗
廖君老師
2024 11/08 07:59
您好,往來科目要和供應(yīng)商客戶對賬才是最準(zhǔn)確的,有可能?我們錄的發(fā)票錯錄到別的客戶,我們自已是核對不出來,同客戶對賬不一樣去找差異,逐月找差異簡單,時間長了很難核對 ,對方也會不認(rèn)的
84784950
2024 11/08 08:18
好的非常感謝
84784950
2024 11/08 08:21
老師我們對發(fā)票是不是也可以
廖君老師
2024 11/08 08:22
您好,是的,可以的,發(fā)票和銀行日記賬配合著核對
84784950
2024 11/08 08:26
老師往來賬我可以直接對發(fā)票還有銀行流水嗎?這樣對出來精準(zhǔn)嗎?
廖君老師
2024 11/08 08:38
您好,發(fā)票和銀行流水一起核對是準(zhǔn)的,就怕我們自已錯位記賬發(fā)現(xiàn)不了,還得和供應(yīng)商客戶核對最準(zhǔn)
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