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老師好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)半路期初建賬時(shí) 少計(jì)提的增值稅該如何做分錄?

84784975| 提問時(shí)間:11/09 16:44
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,先按前面的期初來做賬,少計(jì)提的再補(bǔ)做賬
11/09 16:45
84784975
11/09 16:52
我是剛接手這家公司發(fā)現(xiàn)這的問題,原來的會(huì)計(jì)沒有調(diào)賬,直接按照新發(fā)生業(yè)務(wù)一筆一筆的在做,我是想把原來少計(jì)提的給補(bǔ)上,現(xiàn)在該如何做分錄,問題是其他科目都沒問題,唯獨(dú)未交增值稅是負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
11/09 16:53
通過營(yíng)業(yè)外收支來調(diào)平就可以
84784975
11/09 17:18
我不太明白用營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目,老師能給我解釋一下嗎謝謝您
劉艷紅老師
11/10 12:41
補(bǔ)計(jì)提的分錄是:借:以前年損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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