問(wèn)題已解決

公司公戶(hù)有張銀行回單是轉(zhuǎn)賬給某人5000元,備注備用金,還有張銀行回單也是轉(zhuǎn)賬給這個(gè)人3200元,備注費(fèi)用。這兩張銀行回單是按往來(lái)款做賬嗎,還是別的分錄,分錄是什么?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:11/10 14:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 公司公戶(hù)轉(zhuǎn)賬給某人5000元,備注備用金,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款(是按往來(lái)款處理) 公司公戶(hù)轉(zhuǎn)賬給這個(gè)人3200元,備注費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款(是按費(fèi)用處理)
11/10 14:51
84785000
11/10 15:45
如果我不知道是什么費(fèi)用,編個(gè)管理費(fèi)用—辦公費(fèi)沒(méi)關(guān)系吧
鄒老師
11/10 15:45
你好,是有關(guān)系的。 需要去搞清楚具體是什么費(fèi)用,才可以確定計(jì)入哪個(gè)明細(xì)科目的
84785000
11/10 20:47
老板說(shuō)備注費(fèi)用那張是備用金,那我就按往來(lái)款處理了對(duì)嗎
鄒老師
11/11 08:08
你好 備注費(fèi)用,就是用備注費(fèi)用的銀行回單,計(jì)入費(fèi)用處理 備注備用金的,才是按往來(lái),計(jì)入? 其他應(yīng)收款? 科目核算?
84785000
11/11 08:11
老板說(shuō)備注費(fèi)用那張回單其實(shí)是備用金不是費(fèi)用,那就該按往來(lái)賬做,是嗎
鄒老師
11/11 08:11
你好,既然其實(shí)是備用金,為什么備注為費(fèi)用呢??
84785000
11/11 08:19
可能是備注錯(cuò)了,反正他都說(shuō)是備用金了,不知道是什么明細(xì),也用不了管理費(fèi)用了
鄒老師
11/11 08:20
你好,備注錯(cuò)了,那就需要按實(shí)際用途,按往來(lái)款處理
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