問題已解決

我們生產(chǎn)米酒(屬于其他酒類),現(xiàn)在有一個訂單讓其他酒廠來做,他們按受托方自制應(yīng)稅消費稅繳納消費稅,那裸瓶賣給我們,我們再貼標包裝后出售,我們還需要繳納消費稅嗎?

84785025| 提問時間:11/11 10:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你們不需要再繳納消費稅。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,委托加工的應(yīng)稅消費品,除受托方為個人(含個體工商戶)外,由受托方在向委托方交貨時代收代繳稅款。委托加工的應(yīng)稅消費品,委托方收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品的,已納的消費稅稅款準予按規(guī)定抵扣;委托方以不高于受托方的計稅價格出售的,不再繳納消費稅。 在這個案例中,受托方已按規(guī)定繳納了消費稅,并且裸瓶賣給你們后,你們只是進行貼標包裝后出售,不屬于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品的情況,同時如果你們以不高于受托方的計稅價格出售,就無需再次繳納消費稅。
11/11 10:48
84785025
11/11 10:51
到時候受托方是開酒的發(fā)票給我們的,那我們出售應(yīng)該是比受托方給我們的價格高的,這樣要交增值部分的消費稅嗎?
84785025
11/11 10:52
如果要交的話,我們后臺要怎么申報?
樸老師
11/11 10:54
因為是委托加工,受托方已經(jīng)代繳了消費稅,收回后直接出售,不用再交消費稅了。 受托方會開具酒的發(fā)票給你們,發(fā)票上通常會注明酒的價格和相關(guān)稅費等信息。 如果你們以高于受托方的計稅價格出售,需按照規(guī)定申報繳納消費稅,在計稅時準予扣除受托方已代收代繳的消費稅。具體的申報方式如下: 在進行消費稅申報時,需填寫相應(yīng)的消費稅申報表。在申報表中,應(yīng)準確填寫銷售額、受托方代收代繳的消費稅等相關(guān)信息。如果存在增值部分需要繳納消費稅,會在申報表中體現(xiàn)出來,并按照規(guī)定的稅率計算應(yīng)繳納的消費稅金額。
84785025
11/11 10:57
因為我們不提供原料,我看到文章里寫這樣算受托方自制應(yīng)稅消費品繳納消費稅
樸老師
11/11 10:58
同學你好如果不提供原材料可以的
84785025
11/11 11:00
那也是按委托加工來算嗎?
樸老師
11/11 11:01
同學你好 他們不是給你開產(chǎn)成品發(fā)票嗎
84785025
11/11 11:06
對,開產(chǎn)成品發(fā)票
樸老師
11/11 11:08
那就不用你們繳納
84785025
11/11 11:09
就是我們只要交增值稅,不需要交消費稅了,是吧?
84785025
11/11 11:09
我們就按正常的商品買賣來做就可以了嗎?
樸老師
11/11 11:09
同學你好 對的 是這樣的
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