問題已解決

老師,我單位的電費一部分用于免稅項目一部分用于應(yīng)稅項目,我一次性收到對方5個月電費,現(xiàn)在開票納稅,我抵扣認證這五個月的電費,然后把免稅對應(yīng)的電費進項稅轉(zhuǎn)出,對嗎

84784980| 提問時間:11/12 09:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣子的
11/12 09:28
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