問題已解決

提問:之前生產(chǎn)車間電費(fèi)暫估電費(fèi),是借:制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款(當(dāng)時(shí)是含稅價(jià)),現(xiàn)在收到專票,怎么做賬

84784951| 提問時(shí)間:11/15 10:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:制造費(fèi)用 負(fù)數(shù)
11/15 10:29
84784951
11/15 10:30
那已經(jīng)把費(fèi)用分?jǐn)偟匠杀纠锩嫒チ?,現(xiàn)在怎么做賬
84784951
11/15 10:31
而且現(xiàn)在又還沒有收到發(fā)票,
家權(quán)老師
11/15 10:34
那么直接沖減銷售成本就是
84784951
11/15 10:36
主營(yíng)業(yè)務(wù)成嗎?
家權(quán)老師
11/15 10:38
是的,就是那個(gè)科目
84784951
11/15 15:44
那是不是到時(shí)候產(chǎn)品出庫(kù)的時(shí)候,產(chǎn)成品高呢?
家權(quán)老師
11/15 15:49
那個(gè)很正常的呀,調(diào)賬只是補(bǔ)救措施,除非你把原來的憑證更正了重新做報(bào)表
84784951
11/15 16:07
現(xiàn)在怎么做這筆賬呢?比如8月份暫估電費(fèi),借:制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 9月份繳納:我又是做得借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,10月份收到專票怎么做賬
家權(quán)老師
11/15 16:12
借應(yīng)付賬款 ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款
84784951
11/15 16:23
但是這樣是不是當(dāng)時(shí)制造費(fèi)用就成本高了呢?
家權(quán)老師
11/15 16:27
你是按含稅價(jià)暫估的? 借應(yīng)付賬款?? 貸:預(yù)付賬款 借:增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:制造費(fèi)用 負(fù)數(shù)
84784951
11/15 16:28
是的,按照含稅價(jià)暫估的
家權(quán)老師
11/15 16:30
就是我寫的那2個(gè)分錄
84784951
11/15 16:33
已經(jīng)分?jǐn)偘央娰M(fèi)分?jǐn)偟疆a(chǎn)成品上來,怎么做
家權(quán)老師
11/15 16:35
沖減本月的制造費(fèi)用就是了哈,全年總的電費(fèi)對(duì)了就行,沒必要糾結(jié)每筆都一致
84784951
11/15 16:36
問題現(xiàn)在都分?jǐn)偼炅耍?/div>
家權(quán)老師
11/15 16:39
不要有強(qiáng)迫癥好不?除非你把原來的憑證修改了,重新做,重新按發(fā)票金額分配
家權(quán)老師
11/15 16:43
意思是你這個(gè)月不產(chǎn)生電費(fèi)了?有電費(fèi)沖本月的電費(fèi)就是。 沒有電費(fèi),不生產(chǎn)了,直接沖銷售的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是了
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