問題已解決

老師,我想問一下 一般納稅人 我10月份已抵扣了一份發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方?jīng)_紅了,我這邊要怎么做賬務(wù)處理?報(bào)稅有影響嗎

84784995| 提問時(shí)間:2024 11/15 12:51
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,你10月的分錄,這個(gè)做反向就行,這個(gè)報(bào)稅沒有影響的哈
2024 11/15 12:52
84784995
2024 11/15 12:53
可是我已抵扣了哦,報(bào)稅時(shí)不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
小鎖老師
2024 11/15 12:59
需要,抵扣過,下個(gè)申報(bào)期轉(zhuǎn)出就行
84784995
2024 11/15 13:01
那么轉(zhuǎn)出了 會(huì)不會(huì)多交增值稅了
小鎖老師
2024 11/15 13:04
這個(gè)是會(huì)的,但是你嫌棄也抵扣了
84784995
2024 11/15 13:21
什么意思?沒看懂
小鎖老師
2024 11/15 13:41
就是說,轉(zhuǎn)出后,會(huì)多交增值稅,但是你前期的話也抵扣過一次,所以要轉(zhuǎn)出的
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