老師,您好,按下面的方式處理增值稅,交了的增值稅好像沒(méi)有計(jì)入到利潤(rùn)表中呢? ?增值稅?期末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)處理步驟?12 ?進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)?: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ?銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)?: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?應(yīng)繳納的增值稅數(shù)額結(jié)轉(zhuǎn)?: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅 ?實(shí)際繳納增值稅?: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來(lái)就不會(huì)影響利潤(rùn)表的嘛
2024 11/21 18:30
84784973
2024 11/21 18:31
我實(shí)際交了的增值稅,又計(jì)入到哪里了呢?
廖君老師
2024 11/21 18:32
您好,您上面分錄都寫(xiě)好了,負(fù)債減少,資產(chǎn)減少嘛
借:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
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- 請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)項(xiàng)小與進(jìn)項(xiàng),除了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,用不用在做計(jì)提,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸應(yīng)繳稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 161
- 請(qǐng)問(wèn),本月有銷(xiāo)項(xiàng)稅額10000元,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,但是上月有留抵15000元 完整分錄是老師,請(qǐng)問(wèn)完整的分錄是不是就是: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10000 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 346
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