問題已解決

老師,11月30號還沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,是因?yàn)楣べY表哪些做出來,現(xiàn)在做出來了但是還有兩個人的工資沒有,怎么辦?

84784994| 提問時(shí)間:2024 12/01 16:18
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果著急結(jié)賬就暫估個金額,待實(shí)際發(fā)放再調(diào)整,如果不著急結(jié)賬就等兩天,
2024 12/01 16:18
84784994
2024 12/01 16:20
先暫估吧,然后等12月份發(fā)放的時(shí)候再沖銷掉現(xiàn)在暫估的
波德老師
2024 12/01 16:21
計(jì)提少了可以直接補(bǔ)提少計(jì)提的工資,計(jì)提多了可以直接沖多計(jì)提的部分
84784994
2024 12/01 16:21
好的,但是剛才那位老師說不能預(yù)估,哈哈
波德老師
2024 12/01 16:22
是可以的,當(dāng)月出不來準(zhǔn)確數(shù)很正常
84784994
2024 12/01 16:25
老師,我給您說一呀我們的情況,我們是一般納稅人,開連鎖超市的公司,現(xiàn)在12月還在籌建期,11月份的賬我都做好了,然后11月買的東西本來應(yīng)該記固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的由于金額 小我直接記管理費(fèi)用開辦費(fèi),現(xiàn)在月底了就沒有計(jì)提折舊和攤銷無形資產(chǎn)費(fèi)用了是吧?然后由于籌建期只有買東西進(jìn)來可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅我直接損益后這個進(jìn)項(xiàng)稅就自動結(jié)轉(zhuǎn)到12月份掛著是吧?我不用把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)出來是吧,然后以上步驟都做了還需要干什么嗎
波德老師
2024 12/01 16:28
你好,金額小,可以直接計(jì)入費(fèi)用。
波德老師
2024 12/01 16:28
計(jì)入費(fèi)用就不用攤銷了。
波德老師
2024 12/01 16:28
進(jìn)項(xiàng)稅額就那樣掛著。
波德老師
2024 12/01 16:29
平常的賬做完之后,要把管理費(fèi)用等損益類科目轉(zhuǎn)入本年利潤科目。
84784994
2024 12/01 16:30
老師,您看我上面圖片上的工資表,我現(xiàn)在就用這個工資表先入賬是吧,但是這個工資表上只有文職和出納兩個人是確定上班了,然后還有一個人事是前4來的,他還在7天內(nèi)的試用期,但是他過來7天試用期那么11月4天就要算工資吧?這個工資表上沒有,也沒有我們管理人員的工資
波德老師
2024 12/01 16:40
試用期按規(guī)定也是要算工資的,管理人員也要有工資
84784994
2024 12/01 16:41
老師,您看一下我寫的分錄,還有分錄里的明細(xì)對不對,我只計(jì)提了目前取得,在崗兩個人的工資,這個工資表不能附在后面吧?
波德老師
2024 12/01 16:42
你好,你做的是正確的。
波德老師
2024 12/01 16:43
工資表可以不附在后面。
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