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老師,收到的社保穩(wěn)崗返還款怎么做會計分錄啊
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速問速答借記“銀行存款”,貸記“其他收益”
12/02 14:53
84784958
12/02 14:54
需要每月遞延嗎
84784958
12/02 14:55
其他收益是什么科目啊
樸老師
12/02 14:55
如果企業(yè)采用總額法核算:
收到社保穩(wěn)崗返還款時:
借:銀行存款
貸:其他收益
如果返還款用于沖減相關(guān)成本費用(如沖減管理費用中的社保費用):
借:銀行存款
貸:管理費用等(借方紅字)
如果企業(yè)采用凈額法核算:
收到社保穩(wěn)崗返還款時:
借:銀行存款
貸:管理費用等(借方紅字)
84784958
12/02 14:57
需要沖減嗎
樸老師
12/02 15:02
看你用什么辦法
兩種選一個哦
84784958
12/02 15:04
我記入營業(yè)外收入行嗎?沒有其他收益這個科目
樸老師
12/02 15:04
同學(xué)你好
這個可以的
84784958
12/02 15:05
那就不需要沖減費用了吧
樸老師
12/02 15:06
嗯
這樣就不用沖減
84784958
12/02 15:08
好的謝謝老師
樸老師
12/02 15:11
滿意請給五星好評,謝謝
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