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老師你好我問下我們是商貿(mào)型出口退稅企業(yè),前期我們在增值稅申報(bào)了出口收入,然后現(xiàn)在這部分退不了稅,我們這個(gè)申報(bào)表應(yīng)該如何處理,需要更正嗎

84785034| 提問時(shí)間:2024 12/04 10:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
若不符合退稅條件: 剔除退稅申報(bào)中對應(yīng)的金額。 若前期錯(cuò)誤申報(bào)為可退稅收入,需更正增值稅申報(bào)表,按實(shí)際情況調(diào)整為免稅或應(yīng)稅收入并補(bǔ)繳稅款(若適用)。 若退稅資料錯(cuò)誤或缺失: 補(bǔ)齊或更正退稅資料。 若增值稅申報(bào)有誤,需更正,按實(shí)際情況調(diào)整。 若因政策變動(dòng)無法退稅: 根據(jù)新政策判斷收入應(yīng)作為免稅還是應(yīng)稅處理。 若前期申報(bào)錯(cuò)誤,需更正增值稅申報(bào)表并按新政策處理(如補(bǔ)繳稅款)。建議與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通操作
2024 12/04 10:03
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