問題已解決
建筑項(xiàng)目異地預(yù)交了增值稅及附加稅,還有企業(yè)所得稅,在申報(bào)的時(shí)候這些異地繳納的稅費(fèi)應(yīng)該怎么填寫
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答增值稅在附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額,還有主表28行里面填寫
附加稅,不用單獨(dú)填寫增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣。
企業(yè)所得稅特定業(yè)務(wù)預(yù)繳里面真是自動(dòng)出來,想修改也修改不了。
2024 12/12 16:40
84785033
2024 12/12 16:41
預(yù)交的這些稅費(fèi)這個(gè)月可以不抵扣嗎,下個(gè)月抵扣嗎?
郭老師
2024 12/12 16:42
增值稅的可以,你只填寫附表4本期發(fā)生額,其他的不要填寫
企業(yè)所得稅它是自動(dòng)出來的修改表。
84785033
2024 12/12 16:44
表4的本期發(fā)生額填完結(jié)束之后,預(yù)交的增值稅和附加稅我下個(gè)個(gè)月抵扣是沒問題的是吧
郭老師
2024 12/12 16:48
你好對(duì)的
是的,
是的
閱讀 63