問題已解決
老師,公司一客戶需要對(duì)公賬戶付款給我們,但是不含稅價(jià)不開發(fā)票,這樣怎么處理?此金額增值稅報(bào)表填寫未開票收入嗎?
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速問速答你好,這樣的話,給你對(duì)公付的錢,就是你的含稅售價(jià)
,你按這個(gè)計(jì)算繳稅
2024 12/14 09:46
84784998
2024 12/14 09:51
分錄 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷;比如收到20000元,增值稅申報(bào)表一,未開票收入填上20000是這樣嗎?不然收款后不開票 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,這個(gè)應(yīng)收賬款會(huì)一直掛賬不平
宋生老師
2024 12/14 09:52
你好,是將這2萬當(dāng)含稅,然后換算成不含稅來申報(bào)。
84784998
2024 12/14 09:59
能說得具體一點(diǎn)嗎?比如分錄怎么做?增值稅報(bào)表怎么填?
宋生老師
2024 12/14 09:59
你好,你平時(shí)正常開發(fā)票的話稅率是百分之多少?
84784998
2024 12/14 10:00
生產(chǎn)型企業(yè)13%
宋生老師
2024 12/14 10:01
你好,這樣子的話你應(yīng)該是借銀行存款2萬,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。17699。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。2301
84784998
2024 12/14 10:05
分錄已理解,然后增值稅報(bào)表里17699和2300是填在未開票收入對(duì)應(yīng)欄次對(duì)嗎
宋生老師
2024 12/14 10:05
你好對(duì)的,就是這樣子的。
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