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老師,去年開的13%的專票,現(xiàn)在要沖紅怎么操作?
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速問速答您好,開紅字確認單,客戶已抵扣,紅沖還得客客戶確認
第一種情況:
銷售方開具數(shù)字化電子發(fā)票后,受票方未做用途確認及入賬確認的,開票方在電子發(fā)票服務平臺填開《紅字發(fā)票信息確認單》后,全額開具紅字數(shù)字化電子發(fā)票,無需購買方確認。
操作流程如下:
1、【我要辦稅】—【稅務數(shù)字賬戶】—【紅字信息確認單】
2、在主頁面點擊【紅字發(fā)票確認信息錄入】,進入新增紅字發(fā)票確認信息界面,錄入查詢條件
3、彈出符合搜索條件發(fā)票選項,點擊【選擇】
4、點擊【提交】,提示確認單提交成功
第二種情況:
受票方已進行用途確認及入賬確認的,開票方受票方均可在電子發(fā)票服務平臺填開并上傳《紅字發(fā)票信息確認單》,經(jīng)對方在電子發(fā)票服務平臺確認后,開票方才可全額或部分開具紅字數(shù)字化電子發(fā)票。操作流程基本同上。
紅字發(fā)票開具操作步驟:
1、由稅務數(shù)字賬戶進入電子發(fā)票服務平臺,點擊【處理開票記錄】
2、點擊【去開票】按鈕,進入紅字發(fā)票開具頁面。
3、點擊【開具發(fā)票】,提示發(fā)票開具成功,右上角也可以切換成票面模式。
2024 12/14 22:08
84784995
2024 12/15 00:25
沖紅了,我們這邊已經(jīng)抵扣的進項稅怎么處理?
廖君老師
2024 12/15 04:35
您好,我們做進項稅轉出,附表二申報在第20行
84784995
2024 12/15 07:51
老師,做了進項轉出后,這批進項再不能抵扣了嗎?
廖君老師
2024 12/15 07:52
您好,是的,這個發(fā)票都開紅字發(fā)票了,當然不能抵扣了嘛
84784995
2024 12/15 07:57
不是,我意思我們給別人開了專票,我們是銷售方,但是這個銷售發(fā)票當時抵我們的進項了,現(xiàn)在沖紅,我們已抵扣的那部分進項稅是我們的成本,這個需要進項轉出嗎
廖君老師
2024 12/15 07:59
哦哦,不需要的,我們的進項又沒有開紅票,貨真實購買了,進項稅發(fā)票取得就能抵扣,不用一一對應銷項
84784995
2024 12/15 08:50
那跨月沖紅的話,之前已抵扣的那部分進項是不是自動變成留抵稅額了?
廖君老師
2024 12/15 08:53
您好,可以這么理解的,但本月銷項多的話就用掉了,看不出來,本月沒有銷項,能看出來
84784995
2024 12/15 10:10
老師,現(xiàn)在是這張發(fā)票多開了十一萬,沖紅能只沖多開的這一部分不?還是說得全額沖紅再重新開?
廖君老師
2024 12/15 10:14
您好,可以的,您說的是部分紅沖是不是呢,
電子稅務局,在【我要辦稅】-【開票業(yè)務】-【紅字發(fā)票開具】即可操作。點擊“紅字發(fā)票確認信息錄入”。輸入查詢條件,找到并選擇需要部分紅沖的發(fā)票。勾選需要部分沖紅的商品明細。這里需要注意的是, 開具紅字發(fā)票原因需選擇“銷售退回”或“銷售折讓”,如選擇的是“開票有誤”只能全額沖紅。提交確認成功后,數(shù)電票部分紅沖就開好了。
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