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開了發(fā)票,還沒有收到貨款。暫估入賬??梢詥幔?/p>
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速問速答您好,沒有收到貨款,計(jì)入應(yīng)收賬款就可以
2024 12/24 13:52
劉艷紅老師
2024 12/24 13:52
您說的暫估入賬是什么意思
84784982
2024 12/24 14:16
就是先不交稅
劉艷紅老師
2024 12/24 14:18
開了票,可以先入賬,這個(gè)不暫估了,是收到發(fā)票了
84784982
2024 12/24 15:17
我今天開出一張普票給客戶去請款,因?yàn)橐矝]收到款,就要季報(bào)了,我怎么樣暫估入賬不交稅呢?
劉艷紅老師
2024 12/24 15:24
這個(gè)是確認(rèn)收入了
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
這種開了票,就要交稅的,收入是不能暫估的
劉艷紅老師
2024 12/24 15:24
你說的這種是暫估成本,少交企業(yè)所得稅
84784982
2024 12/24 21:09
暫估成本的分錄怎么做?
劉艷紅老師
2024 12/24 21:15
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估
84784982
2024 12/24 21:17
不是要先入庫再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
劉艷紅老師
2024 12/24 21:19
你現(xiàn)在是要暫估成本,還是暫估庫存商品了?
84784982
2024 12/24 21:21
我現(xiàn)在是銷售一個(gè)商品,但是這個(gè)商品庫存沒有貨的。我要去暫估入庫才能銷售
84784982
2024 12/24 21:21
暫估成本和暫估庫存商品不都是一樣的嗎?
劉艷紅老師
2024 12/24 21:27
這個(gè)看情況的,如果你們是先收到商品,沒有收到發(fā)票,就是計(jì)入庫存商品,如果是服務(wù)類的,直接暫估成本
84784982
2024 12/24 21:30
我現(xiàn)在是商品和發(fā)票都沒有收到,客戶需要發(fā)票,我就先把發(fā)票開給了客戶
84784982
2024 12/24 21:31
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估 這筆分錄是服務(wù)類的暫估入庫嗎?
劉艷紅老師
2024 12/24 22:03
那你就先暫估一個(gè)成本吧,到時(shí)收到發(fā)票再?zèng)_賬
84784982
2024 12/24 22:10
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估??這樣嗎?收到發(fā)票再?zèng)_賬
劉艷紅老師
2024 12/24 22:24
是的,這個(gè)就是這樣做的,但你要結(jié)轉(zhuǎn)了,才會(huì)產(chǎn)生成本,才能抵扣企稅
84784982
2024 12/24 22:48
結(jié)轉(zhuǎn)成本就是:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 等下個(gè)月發(fā)票到了,這筆分錄需要沖賬嗎?還是只需要沖借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估 沖這一筆分錄就可以了?
劉艷紅老師
2024 12/24 23:23
收到發(fā)票沖成本的分錄就可以了
借:以前年度損益調(diào)整-
貸:應(yīng)付賬款-暫估-
然后再做正數(shù)分錄就可以了
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