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紅沖開給客戶的數電發(fā)票,提示“藍字發(fā)票的增值稅用途標簽為:待退稅,不允許進行紅沖”,怎么處理?

84784983| 提問時間:2024 12/27 14:17
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 您可以按照以下步驟進行處理: 檢查發(fā)票狀態(tài):確認藍字發(fā)票是否已作廢、已被認定異??鄱悜{證、已鎖定(已發(fā)起紅字確認單或信息表且未開具紅字發(fā)票、未撤銷紅字確認單或信息表)等。這些情況下,不允許發(fā)起紅沖。 處理待退稅情況: 如果發(fā)票還未用于退稅申報,且尚未進行“用途確認”,發(fā)現勾選錯誤時,可以直接取消“出口退稅勾選”。 如果發(fā)票已“退稅勾選”且已“用途確認”,但尚未用于退稅申報,需要提交相關申報數據。具體步驟是登錄電子稅務局,依次點擊【我要辦稅】→【出口退稅管理】→【出口退(免)稅申報】→【進貨憑證信息回退申請】模塊,進行明細數據采集。采集成功后顯示“數據生成成功”,審核狀態(tài)顯示“待審核”。稅務機關審核通過后,即可進行紅沖操作。 重新發(fā)起紅沖流程:在稅務機關審核通過并允許紅沖后,您可以重新發(fā)起紅沖流程。根據受票方是否已進行用途確認及入賬確認,選擇相應的紅沖方式
2024 12/27 14:20
84784983
2024 12/27 14:29
像截圖樣的提示要怎么操作呀?
劉艷紅老師
2024 12/27 14:33
這 種對方已確認用途,不可以紅沖了
84784983
2024 12/27 14:35
發(fā)票已“退稅勾選”且已“用途確認”,但尚未用于退稅申報,需要提交相關申報數據,這個是由客戶來操作,還是我們操作呀?
劉艷紅老師
2024 12/27 14:42
這個由客戶操作,要他開紅字信息表
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