問題已解決
老師,本月費(fèi)用,31號(hào)24時(shí)才能算出來金額,明年1月才能開發(fā)票,跨年了。這個(gè)月我怎么做賬?
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速問速答您好,沒有發(fā)票先暫估成本費(fèi)用(未稅金額),明年收票后沖回暫估,再按發(fā)票做分錄,一負(fù)一正的分錄,對25年不影響利潤
2024 12/29 07:56
84784951
2024 12/29 08:02
能不能到1月1日算出來具體數(shù)據(jù),再掛賬?
廖君老師
2024 12/29 08:04
您好,那當(dāng)然更好嘛,這樣和開的發(fā)票一點(diǎn)差異都沒的,我們12月月結(jié)前都是可以做12月分錄的
84784951
2024 12/29 08:05
12月結(jié)是什么時(shí)候呢?
廖君老師
2024 12/29 08:07
您好,自已定的時(shí)間,就是12月所有賬務(wù)完成,在1.15申報(bào)前
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