問題已解決

老師您好,我今天查出來我20年和22年分別少記了收入,各10萬,現(xiàn)在這個我應該怎么處理最好,能不能就是明年匯算清繳的時候把這個數(shù)字填寫到未開票收入中

84784994| 提問時間:2024 12/29 17:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
會計處理對于 2020 年和 2022 年少記的收入,通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目補記。借:應收賬款 / 銀行存款等 10 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務收入 / 其他業(yè)務收入 10 萬 同時考慮成本、稅金及附加和所得稅的影響,分別進行結(jié)轉(zhuǎn),最后將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至 “利潤分配 - 未分配利潤”。 稅務處理不能僅在匯算清繳時計入未開票收入。應及時更正申報相應年度的增值稅和企業(yè)所得稅,補繳稅款或申請退稅,避免稅務風險。
2024 12/29 17:36
84784994
2024 12/30 09:21
老師,這種是不是有滯納金
羊小羊老師
2024 12/30 10:31
嗯!是的,會有滯納金!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~