問題已解決

老師我們是建筑公司,每月在異地進(jìn)行預(yù)交稅款,我現(xiàn)在在核對賬面和申報(bào)表的稅金,發(fā)現(xiàn)合計(jì)那塊只是機(jī)構(gòu)所在地的,沒有包含異地預(yù)交的

84785015| 提問時(shí)間:2024 12/31 11:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
需要去修改之前的申報(bào)表,你根據(jù)所屬企業(yè)你預(yù)繳的所屬期,然后修改你所屬期內(nèi)增值稅申報(bào)表。在附表四本期發(fā)生額里面填寫。如果抵扣的話,就在實(shí)際抵扣金額和主筆28 借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅 貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi),城建稅、地方教育教育附加 貸銀行存款。
2024 12/31 11:44
84785015
2024 12/31 14:39
老師,問一下,我們公司今年收入是898萬,取得成本發(fā)票823萬,管理費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)加起來凈利潤是-28萬,因?yàn)橐呀?jīng)連續(xù)有3年都虧損了,我能不能把取得的一部分發(fā)票不做賬處理,交一些稅款,這樣可以嗎
郭老師
2024 12/31 14:42
實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?你看下都允許抵扣。如果是的話,你賬上正常做就行。匯算清繳納稅調(diào)增,這個(gè)相當(dāng)于是以后也不抵扣。
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