问题已解决

老師,我之前的發(fā)票會(huì)計(jì)分錄做的,借方:待攤費(fèi)用,貸方:其他應(yīng)付款 月底待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用里面,現(xiàn)在來(lái)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,需要紅沖之前的費(fèi)用,那我紅沖的分錄怎么做呢

84784984| 提问时间:2024 12/31 17:14
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2024 12/31 17:16
84784984
2024 12/31 17:19
可以,借方:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸方:其他應(yīng)付負(fù)數(shù)可以嗎
郭老師
2024 12/31 17:21
你好可以的可以這么做的
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