問題已解決
老師,專項債資金收到和支付分錄麻煩寫下
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速問速答您好,
1、實際收到專項撥款:
借:銀行存款
貸:專項應付款
2、撥款項目完成,形成各項資產的部分,按實際成本:
借:固定資產(或其它相關科目)
貸:銀行存款
同時:
借:專項應付款
貸:遞延收益? ?(遞延收益好,以后折舊沖回 借:管理費用-折舊(負) 貸:遞延收益(負)
01/01 19:59
84784968
01/01 20:23
我們是用于項目建設,直接做到遞延收益,發(fā)生費用時直接沖減會不會更好
廖君老師
01/01 20:24
您好,?這樣做分錄可以的
84784968
01/01 20:29
但我又看到這,這兩筆時不同的業(yè)務性質了
廖君老師
01/01 20:33
您好,不用這么復雜的
資產類就過一下固定資產
收益類就用遞延收益
84784968
01/01 21:16
主要資產建設期到竣工時間太長,這個債是用于項目建設??顚S茫彩且€的,應該不屬于政府補助吧
廖君老師
01/01 21:19
哦哦,這個還要還的,那收到只能記往來科目:其他應付款,我們買東西花錢先記在建工程,完工后轉固定資產,公司還錢時把其他應付款沖平
84784968
01/01 23:44
老師,租賃費一次收一年的分期確認收入合同需要特別約定什么條款嗎,這個分錄咋寫呢
廖君老師
01/02 03:20
您好,沒有特別約定
借:銀行? ? 貸:預收賬款或合同負債? ?銷項稅
每月
借:預收賬款或合同負債? ?貸:主營業(yè)務收入
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