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老師,公司12月開票有銷項(xiàng)稅,同時(shí)以前有留底不用交稅,那我銷售的這筆會(huì)計(jì)分錄中銷項(xiàng)稅那筆還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84784978| 提問時(shí)間:01/02 10:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 每個(gè)月之前都結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)嗎?如果是的話,需要結(jié)轉(zhuǎn)。
01/02 10:27
郭老師
01/02 10:28
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784978
01/02 10:28
是的,之前有。那這個(gè)銷售的銷項(xiàng)稅要結(jié)轉(zhuǎn)到哪?
郭老師
01/02 10:29
你好,我上面給你發(fā)過去了,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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