問題已解決

老師好,請問收到專票是福利費,金額905.67元元,稅額54.33元,價稅合計:960元,需要進項稅轉(zhuǎn)出,請問如何賬務(wù)處理,麻煩寫一下分錄,謝謝。

84785019| 提問時間:01/02 11:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用福利費905.67, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項54.33, 貸應(yīng)付職工薪酬福利費960, 借管理費用福利費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出54.33。
01/02 11:53
84785019
01/02 12:07
老師,那么年底結(jié)轉(zhuǎn)稅金,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
01/02 12:08
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項54.33, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅54.33。
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