问题已解决
研發(fā)支出費(fèi)用化支出的那個(gè)200萬,呃,允許稅前扣除的金額是200萬乘以百分之一百七十五,還是200萬乘以75%呀
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
稅法上是允許加計(jì)扣除的,即稅法上允許稅前扣除的金額是200*175%
但是費(fèi)用化的部分200是計(jì)入管理費(fèi)用的,當(dāng)年的利潤1200萬元中已經(jīng)扣除了200,因此納稅調(diào)整的金額就是200*175%-200=200*75%
祝您學(xué)習(xí)愉快!
02/16 16:51
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02/16 17:11
明白啦,太感謝了!
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衛(wèi)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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02/16 17:11
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
明白就好,加油。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
明白就好,加油。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
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