問(wèn)題已解決

2023年發(fā)現(xiàn)2021年少計(jì)入成本20萬(wàn),原本2021年盈利10萬(wàn),交了所得稅2.5萬(wàn),經(jīng)過(guò)調(diào)整2021年虧損10萬(wàn), 2022年盈利15萬(wàn),2023年盈利38萬(wàn),那這調(diào)整完虧損10萬(wàn)是彌補(bǔ)22年盈利,還是彌補(bǔ)2023年盈利? 2021年多交2.5萬(wàn)彌補(bǔ)2022年調(diào)整完之后所得稅嗎?如果涉及沒(méi)有彌補(bǔ)完的可以彌補(bǔ)2023年嗎還是退稅?

13236385046| 提問(wèn)時(shí)間:06/21 13:42
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趙老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)學(xué)碩士,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,從事輔導(dǎo)類教學(xué)工作近十年,能夠?qū)⑺鶎W(xué)的理論知識(shí)運(yùn)用于實(shí)際工作,回復(fù)學(xué)員問(wèn)題一針見(jiàn)血,言簡(jiǎn)意賅。
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親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

先彌補(bǔ)22年的,剩余的彌補(bǔ)23年的。

結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

06/21 14:36
13236385046
06/21 14:53
老師我問(wèn)了幾個(gè)小問(wèn)不知道您回答哪個(gè)
趙老師
06/21 14:53

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

2023年發(fā)現(xiàn)2021年少計(jì)入成本20萬(wàn),原本2021年盈利10萬(wàn),交了所得稅2.5萬(wàn),經(jīng)過(guò)調(diào)整2021年虧損10萬(wàn),2022年盈利15萬(wàn),2023年盈利38萬(wàn),那這調(diào)整完虧損10萬(wàn)是彌補(bǔ)22年盈利,還是彌補(bǔ)2023年盈利?

答復(fù):是22年度日后期間發(fā)現(xiàn)的21年度差錯(cuò)嗎?如果是,應(yīng)該作為22年度日后調(diào)整事項(xiàng)處理。即補(bǔ)確認(rèn)以前年度成本,并沖減應(yīng)交所得稅。

計(jì)算22年度應(yīng)交所得稅時(shí),先彌補(bǔ)之前年度的虧損。


 2021年多交2.5萬(wàn)彌補(bǔ)2022年調(diào)整完之后所得稅嗎?

答復(fù):更正時(shí),補(bǔ)確認(rèn)21年度的成本,并沖減21年度的應(yīng)交所得稅


如果涉及沒(méi)有彌補(bǔ)完的可以彌補(bǔ)2023年嗎還是退稅?

答復(fù):可以的,如果以前年度存在尚未彌補(bǔ)完的虧損,在計(jì)算23年應(yīng)交所得稅時(shí),先彌補(bǔ)虧損,再計(jì)算所得稅。



祝您學(xué)習(xí)愉快!

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