問題已解決
老師,您好!請問23的進項票現(xiàn)在才收到,但當(dāng)時是抵扣申報了的(一直未收到票,電子稅務(wù)能查到有此票,所以當(dāng)時就認證了),如何處理呢?
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現(xiàn)在補上就可以當(dāng)屬于2023年的成本嗎?
借利潤分配,未分配利潤
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸銀行存款
01/26 10:55
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01/26 10:55
匯算清繳,納稅調(diào)減就可以的。
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01/26 11:05
老師,1、您是說現(xiàn)在才補嗎?我的想法是把票放到23年入賬,因為這樣的話,申報表都跟賬上一樣,但如果這樣的話,當(dāng)時的報表申報也要更正,很麻煩。2、那成本如果現(xiàn)在入賬的話是不能入成本的了吧,是要做(小規(guī)模)借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ,也就是跨年的成本費用要做納稅調(diào)增,是嗎?
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01/26 11:06
第一個,我的意思是現(xiàn)在補。如果你放到2023年的話,你反結(jié)賬修改。而且,你申報給稅務(wù)局的2023年、2024年的所有的資產(chǎn)負債表、利潤表還有所得稅申報表、年報都要修改。你能修改了嗎?
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01/26 11:07
第二個,以前最好不要做到今年里面用利潤分配未分配利潤。
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01/26 11:07
小規(guī)模的還抵扣增值稅嗎
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01/26 11:14
老師,第二個,不做到今年也不行了,因為往年已結(jié)賬,確實反結(jié)賬等很惱火,今年要入賬,也只能是 ,借:管理費用 貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 ?
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01/26 11:18
老師的意思是不走管理費用,直接進入未分配利潤 貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 ?
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01/26 11:18
你好,你這個是做的什么帳務(wù)處理?計提企業(yè)所得稅,借所得稅費用貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅完整的是這個樣。
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01/26 11:25
老師,就是剛才那個業(yè)務(wù)的,也就是跨年費用的所得稅處理,小規(guī)模不是:借:管理費用 貸:應(yīng)交企業(yè)所稅 ?
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01/26 11:28
不對呀,借管理費用或者利潤分配,未分配利潤貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款,
為什么是應(yīng)交稅費所得稅呀?
你平時做賬借管理費用貸應(yīng)交稅費所得稅?
不支付?
購買辦公用品借管理費用,辦公費貸、銀行存款不是這么做的嗎?
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01/26 11:28
你做管理費用就是當(dāng)年和跨年一樣,做小企業(yè)會計準則可以這么做。
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01/26 11:31
老師,這個跨年的費用要做所得稅調(diào)增?這樣的話,哪個企業(yè)受得了呢
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01/26 11:32
所得稅先別做,咱就說發(fā)票不行嗎?
一個一個的來
借利潤分配未分配利潤貸,銀行存款,
借,銀行存款貸,應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅
借,應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸,利潤分配未分配利潤
第一個是做費用,第二個是收到的所得稅,第三個紅沖計提的所得稅
后面兩個需要退回來才做
沒退回的先不做
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01/26 11:40
老師,就說發(fā)票吧。您出的分錄我感覺只有第一個合適的,因為第二個收到所得稅,實際是我剛收到23年費用報銷票,還未入賬,也就還沒有申報所得稅(只是23年當(dāng)時申報了增值稅),不存在收到所得稅吧,第三個,我沒有紅沖哦。呵呵
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01/26 11:44
你好,因為你2023年少抵扣了所得稅
你要修改的話之前交了所得稅就得申請退稅呀
之前沒有多交不影響
沒紅沖就不要做應(yīng)交所得稅
是你的賬務(wù)處理里面呆著應(yīng)交所得稅
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01/26 11:52
好的,老師!老師,跨年的費用報銷是不是要做納稅調(diào)增處理呢?
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01/26 11:53
有發(fā)票的是納稅調(diào)減
是減少利潤
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m34Y9868 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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01/26 11:56
好的,謝謝老師!利潤少了也就多繳稅了。
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01/26 11:58
對的對的,可以這么理解的。
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m34Y9868 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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01/26 12:03
謝謝老師!新年快樂!
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01/26 12:04
不用客氣,新年快樂,非常感謝。
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