問題已解決

老師,我想請(qǐng)教個(gè)問題,我們是鄉(xiāng)鎮(zhèn)府,我們今年用上年結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的話賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀

84784979| 提問時(shí)間:2021 09/07 11:11
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸銀行存款 借事行政支出 貸資金結(jié)存
2021 09/07 11:20
84784979
2021 09/07 11:31
老師,我們會(huì)計(jì)這么做的,是不是不對(duì)呀?這個(gè)錢是上年度結(jié)轉(zhuǎn)的
紫藤老師
2021 09/07 11:32
我們這里這么做, 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸銀行存款 借事行政支出 貸資金結(jié)存
84784979
2021 09/07 11:33
那老師,我們這個(gè)做法,有問題嗎?
紫藤老師
2021 09/07 11:34
我覺得那樣不對(duì)的了
84784979
2021 09/07 13:34
老師,那那個(gè)以前年度盈余調(diào)整和累計(jì)盈余的科目怎么用呀
紫藤老師
2021 09/07 15:06
以前年度盈余調(diào)整,比如調(diào)整固定資產(chǎn)折舊
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