問題已解決

是不是稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)是在申報(bào)增值稅的時(shí)候塡寫,您能給我發(fā)一下申報(bào)時(shí)的流程嘛

84784992| 提問時(shí)間:2021 09/22 11:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,需要抵扣增值稅的時(shí)候需要填寫在附表四,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額還有主表23欄應(yīng)納稅減征額。
2021 09/22 11:05
84784992
2021 09/22 11:18
這個(gè)繳納的200多可以抵扣稅錢呢,還是說可以抵扣200多的本金,我是前兩個(gè)月交1了兩年的這個(gè)服務(wù)費(fèi),可以在10月份申報(bào)增值稅的時(shí)候把這兩年的費(fèi)用抵扣掉嘛
郭老師
2021 09/22 11:21
你好,價(jià)稅合計(jì)都可以抵扣增值稅。
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