問題已解決

老師我們提出讓整改的問題是:1、2020年將應(yīng)當(dāng)在“財(cái)政撥款 預(yù)算收入”科目核算的財(cái)政撥入公用經(jīng)費(fèi)9萬元,在“其他預(yù)算收入”科目核算了。

84785026| 提問時(shí)間:2021 09/24 13:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那就調(diào)整先關(guān)科目就是了啊
2021 09/24 13:37
84785026
2021 09/24 13:38
是不是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要用到“以前年度盈余調(diào)整”
家權(quán)老師
2021 09/24 13:41
這個(gè)不涉及到“以前年度盈余調(diào)整”這個(gè)科目,原因是這個(gè)差錯(cuò)不涉及到20年盈余的增減。只是,在盈余的收入項(xiàng)目掛錯(cuò)
84785026
2021 09/24 14:01
老師,如果不涉及上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)的錯(cuò)誤,就做一張負(fù)數(shù)的沖銷憑證,再做一張正確的憑證就行了
84785026
2021 09/24 14:20
那涉及到預(yù)算會(huì)計(jì) 就可以記一筆預(yù)算會(huì)計(jì)就行唄
84785026
2021 09/24 14:21
不用平行記賬了是吧
家權(quán)老師
2021 09/24 15:11
就是,就做一張負(fù)數(shù)的沖銷憑證,再做一張正確的憑證就行了
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